10/31/2013, 阿尔卡特朗讯今天公布3季度财报。销售额36.88亿欧元,按经常汇率同比增长7%,比上季度增长3.1%。调整后的 毛利11.96亿欧元,占总销售额32.6%,去年同期是27.8%。调整好的营业利润1.16亿欧元,占销售额3.2%,去年同期是-3.5%。自由现金流为负的2.18亿欧元,也比去年同期的负3.66亿欧元有所改善。本季度的净亏损2亿欧元,上季度是8.85亿欧元。截至9月30日,阿朗还有净债务10.04亿欧元,上季度末是7.94亿欧元。阿尔卡特朗讯本季度实现固定费用减少8400万欧元,全年已经减少2.59亿欧元。
阿朗CEO Michel Combes评价3季度业绩表示,他们看到了新的运营模式的第一个积极的迹象,转型计划的进展令人鼓舞。
按地理划分,北美业务实现连续第二个季度20%的同比增长,中国市场业务稳定,亚洲其他地区市场略有下降,西欧市场出现令人鼓舞的5%的增长,东欧市场下滑减慢。中东和非洲市场的复苏受到了拉美市场下滑的抵消。
按业务划分,阿尔卡特朗讯本季度的核心网络业务收入14.96亿欧元,比一年前增长6%(经常汇率),相比上季度下降3.4%。其中IP路由业务同比增长7%, 达到5.8亿欧元,继续成为阿朗业绩最耀眼的部分。阿朗的路由业务单单在亚太就成长了50%, 在欧洲市场也有增长。虽然整个IP传输业务(包括陆地和海缆系统)业绩5.44亿欧元,下降了1.8%,但按经常汇率增长了1.8%。其中WDM设备部署增长了10%,其中尤其是1830光子业务交换机占到了3季度该部分业务销售的38%。全世界如今又360多客户部署了这种设备,其中包括150家100G用户。3季度100G产品发货占到了整个WDM产品的30%, 上季度这一比例是27%。
本季度整个接入业务收入19.51亿欧元,比一年前增长3.7%。其中无线业务收入11.96亿欧元,比一年前增长12.6%。固网接入业务5.41亿欧元,比一年前轻微增长0.7%。北美和欧洲的铜线接入和光纤接入市场都在成长。阿朗的VDSL2矢量产品用户已经达到17家,其中包括3季度的4家新客户。FTTH新用户也有14家。另外本季度的运维业务下降了28.2%。这主要受到了公司重组政策的影响。
我们注意到上个季度阿朗财报的业务分为IP, 光,无线,固网,平台,服务。这个季度的财报新闻稿中改变了划分的方式,分为核心网和接入两大部分,前者包括IP路由,IP传输,IP平台。后者包括无线,固网接入,运维和其他。这应该也是阿朗转型计划的直接体现,突出IP和接入。
展望4季度,阿尔卡特朗讯表示4季度是传统销售旺季,另外全年的费用节省有望达到2.5亿到3亿欧元。
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