7/31/2014, 阿尔卡特朗讯今天公布2014年2季度财报。本季度阿朗实现销售额32.79亿欧元,按经常汇率和可比较的基础上比一年前增长0.7%。如果去掉运维业务,本季度的业绩比去年同期增长5%。中美两国LTE的部署时拉动本季度业绩增长的最主要动力。
本季度的毛利率为32.6%, 比一年前改善140个基点,比上季度改善30个基点。这一成绩取得主要是降低成本的效果。多个产品线利润情况的改善以及固定运营成本的持续降低弥补了中国业务开支增加的影响。
本季度的固定费用成本节省达到9400万欧元,总债务还有5.72亿欧元。特别地,本季度的SG&A费用(销售和一般行政费用)相比去年同期下降13.9%。
调整后的运营收入1.36亿欧元,占销售额4.1%,去年同期是4500万欧元。本季度接入业务的盈利达到了1100万欧元。
Segment营运现金流本季度9600万欧元,去年同期是负的4100万欧元。1.37亿欧元的变化主要是受到接入业务盈利的影响。自由现金流负的2.05亿欧元,比去年同期改善4200万欧元。
阿尔卡特朗讯本季度的净亏损2.98亿欧元,相比去年同期改善5.87亿欧元。去年的亏损中包括了5.52亿欧元一笔损失费用。
阿尔卡特朗讯今天同时宣布有意将海缆子业务ASN单独上市,预计2015年上半年完成。
阿尔卡特朗讯CEO Michel Combes评价本季度业绩说,“我为公司本季度明显的进步感到骄傲,这是公司转型计划以来第四个季度。随着贷款的逐步偿还以及对于专利的重新全权掌握,阿尔卡特朗讯重新把握了自己的命运,转型的第一阶段可以完成了。现在阿尔卡特朗讯将全力聚焦转型的第二阶段,加强创新,转型,增长,努力实现2015年现金流为正。”
按地理划分,北美业务本季度比去年同期下降2.6%,欧洲上涨6%(去掉运维业务),亚太区大涨25.2%, MEA中东非洲地区有所下降,拉美地区市场依然充满挑战。
按业务划分,本季度的核心网业务收入13.69亿欧元,比去年同期下降10%,,调整后的营运利润1.23亿欧元,比去年同期提升20个基点。核心网业务现金流1.03亿欧元。IP路由业务收入5.61亿欧元,下降7%。 其中IP传送业务收入4.84亿欧元,下降6.2%。 欧洲和亚太市场的WDM市场增长明显。1830光子业务交换机占到了陆基光传输产品销售额的43%, 比一年前增长12%。 100G产品销售额占到总WDM线路卡销售的36%,一年前是27%。 截至目前销售的总100G端口达到15000个。
本季度接入业务销售额19.07亿欧元,增长9.5%。 营运收入1100万欧元,比一年前提高8600万欧元。其中无线接入业务收入12.99亿欧元,增长28.1%。固网接入收入5.21亿欧元,增长2.9%。
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